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筹资内部控制制度

资料名称: 筹资内部控制制度
资料大小:
扩 展 名: rar 格式
资料类别: -> 战略经营 -> 上市融资
语  言: 简体
更新时间: 2009/6/7
访 问 量: 下载 62 次 / 浏览1354 次
推荐程度: ★★★★★
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资料介绍:  第一节 总    则 第一条 为了加强对XX股份有限公司(以下简称本公司或公司)筹资活动的内部控制,保证筹资活动的合法性和效益性,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称筹资是指本公司通过借款、发行公司债券和股票三种方式取得货币资金的行为。 第三条 公司筹措资金应比较各种资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小,要讲求最佳资本结构,确定所需资金如何筹措。 第四条 筹资业务的授权人和执行人、会计记录人之间应相互分离。 第五条 重大筹资活动必须由独立于审批人之外的人员审核并提出意见,必要时可聘请外部顾问。

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